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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51847
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.463.600

Retención DNCP
₲ 42.938
Retención IVA
₲ 335.455
Retención Renta
₲ 447.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-223489
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.210.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.375.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro