Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027790
Monto de la Factura
₲ 27.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52206
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.577.615
Retención DNCP
₲ 95.871
Retención IVA
₲ 741.273
Retención Renta
₲ 741.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213362
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.277.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.045.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central