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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 6.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95424
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.715.401

Retención DNCP
₲ 21.417
Retención IVA
₲ 163.909
Retención Renta
₲ 109.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104008
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.852.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.852.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285920
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VAHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados