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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0156739
Monto de la Factura
₲ 10.272.222
Nro. Solicitud de Transferencia
49586
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.272.222

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
124/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-60092
Monto Contrato
₲ 368.009.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.935.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.935.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242546
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas