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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005467
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70489
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.656

Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.181
Retención Renta
₲ 345.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107588
Monto Contrato
₲ 115.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.634.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.899.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DE CARACTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias