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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 227.094.496
Nro. Solicitud de Transferencia
57860
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.962.737

Retención DNCP
₲ 809.282
Retención IVA
₲ 6.193.486
Retención Renta
₲ 4.128.991
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108367
Monto Contrato
₲ 467.482.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.067.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.193.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290190
Nombre de la Licitación
Construcción de obras de uso institucional - Filial San Estanialao
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas