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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002302
Monto de la Factura
₲ 488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71504
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.225

Retención DNCP
₲ 1.775
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
9/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106029
Monto Contrato
₲ 170.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.944.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.944.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas