Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003049
Monto de la Factura
₲ 10.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.162
Retención DNCP
₲ 35.975
Retención IVA
₲ 275.318
Retención Renta
₲ 183.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
9/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-106029
Monto Contrato
₲ 170.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.944.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.944.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas