Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000044
Monto de la Factura
₲ 11.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179443
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.629.261
Retención DNCP
₲ 39.525
Retención IVA
₲ 305.607
Retención Renta
₲ 305.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12011-16-133272
Monto Contrato
₲ 560.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.374.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.374.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320011
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio