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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021404
Monto de la Factura
₲ 2.095.857
Nro. Solicitud de Transferencia
126662
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.857

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-28376
Monto Contrato
₲ 159.971.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.256.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.256.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219950
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISION DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas