Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022765
Monto de la Factura
₲ 2.405.677
Nro. Solicitud de Transferencia
132393
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.405.677
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-28376
Monto Contrato
₲ 159.971.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.256.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.256.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219950
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISION DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas