Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0046861
Monto de la Factura
₲ 840.324
Nro. Solicitud de Transferencia
18897
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.324
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-43073
Monto Contrato
₲ 100.877.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.873.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.873.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas