Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 15.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-38183
Monto Contrato
₲ 15.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.535.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.535.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas