Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013275
Monto de la Factura
₲ 10.196.370
Nro. Solicitud de Transferencia
76798
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.604.239
Retención DNCP
₲ 35.965
Retención IVA
₲ 278.083
Retención Renta
₲ 278.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11003-23-225593
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.886.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.886.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2023-2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados