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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
009-001-0007497
Monto de la Factura
₲ 38.128.210
Nro. Solicitud de Transferencia
65368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.708.477

Retención DNCP
₲ 142.254
Retención IVA
₲ 551.694
Retención Renta
₲ 725.785
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
CO-24002-17-137036
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.185.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.185.591

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QÚÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios