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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001655
Monto de la Factura
₲ 2.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124427
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.477.269

Retención DNCP
₲ 9.277
Retención IVA
₲ 71.727
Retención Renta
₲ 71.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
39/17
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-147631
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.651.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.651.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334241
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores