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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002272
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
137/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30153
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214773
Nombre de la Licitación
Reparación de Equipos Médicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional