Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055989
Monto de la Factura
₲ 2.245.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71057
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.245.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24432
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.758.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.758.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3