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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000291
Monto de la Factura
₲ 12.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220793
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.738.540

Retención DNCP
₲ 43.968
Retención IVA
₲ 343.500
Retención Renta
₲ 458.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-233411
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.157.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.157.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS PROTOCOLARES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional