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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000427
Monto de la Factura
₲ 4.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29400
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.105.461

Retención DNCP
₲ 15.377
Retención IVA
₲ 120.136
Retención Renta
₲ 160.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-233411
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.157.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.157.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS PROTOCOLARES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional