Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000209
Monto de la Factura
₲ 2.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221359
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.701.868
Retención DNCP
₲ 10.120
Retención IVA
₲ 79.064
Retención Renta
₲ 105.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-225175
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.825.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.825.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417152
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral