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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002705
Monto de la Factura
₲ 44.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123935
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.147.800

Retención DNCP
₲ 154.124
Retención IVA
₲ 1.204.091
Retención Renta
₲ 1.605.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-235436
Monto Contrato
₲ 83.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.542.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.542.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428974
Nombre de la Licitación
LCO 04/2023 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social