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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021190
Monto de la Factura
₲ 69.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150847
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.494.400

Retención DNCP
₲ 241.571
Retención IVA
₲ 1.887.273
Retención Renta
₲ 2.516.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236018
Monto Contrato
₲ 141.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.274.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.274.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428974
Nombre de la Licitación
LCO 04/2023 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social