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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 1.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176465
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.865

Retención DNCP
₲ 4.590
Retención IVA
₲ 35.127
Retención Renta
₲ 23.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28003-16-131388
Monto Contrato
₲ 181.175.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.941.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.261.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319262
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado