Datos del Pago
Nro. de Factura
006-008-0001974
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24011
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.406.000
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
N° 11-22
Código de Contratación (CC)
CO-23028-22-224494
Monto Contrato
₲ 708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.237.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.237.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412374
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial