Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000734
Monto de la Factura
₲ 3.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.950.178
Retención DNCP
₲ 11.058
Retención IVA
₲ 85.500
Retención Renta
₲ 85.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12007-21-199403
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.571.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.571.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387774
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Edificio Ramón Indalecio Cardozo - Plurianual 2021/2022"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion