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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-004-0001540
Monto de la Factura
₲ 396.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127370
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
89/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-41789
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.588.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.588.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225214
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos - Ad Referendum
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional