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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60233
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-32849
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211840
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS EN PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia