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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003179
Monto de la Factura
₲ 3.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.361.721

Retención DNCP
₲ 12.597
Retención IVA
₲ 96.409
Retención Renta
₲ 64.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
89/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142458
Monto Contrato
₲ 85.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.683.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.683.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional