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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002886
Monto de la Factura
₲ 8.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182680
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.638.847

Retención DNCP
₲ 31.560
Retención IVA
₲ 219.573
Retención Renta
₲ 161.020
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
89/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142458
Monto Contrato
₲ 85.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.683.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.683.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional