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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001122
Monto de la Factura
₲ 23.671.554
Nro. Solicitud de Transferencia
192284
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.511.217

Retención DNCP
₲ 84.357
Retención IVA
₲ 645.588
Retención Renta
₲ 430.392
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
87/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142504
Monto Contrato
₲ 187.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.482.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.482.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional