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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854

Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
87/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142504
Monto Contrato
₲ 187.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.482.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.482.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional