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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000928
Monto de la Factura
₲ 27.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157093
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.300.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-14001-13-73502
Monto Contrato
₲ 327.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.470.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.470.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica