Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 5.817.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.479.192
Retención DNCP
₲ 20.518
Retención IVA
₲ 158.645
Retención Renta
₲ 158.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129866
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.889.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.889.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia