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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003504
Monto de la Factura
₲ 916.240
Nro. Solicitud de Transferencia
81212
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.240

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
25/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3868
Monto Contrato
₲ 25.717.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.457.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.457.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONNER PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia