Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015604
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91027
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-0109
Monto Contrato
₲ 115.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.994.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.994.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura