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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015873
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115003
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273

Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
045-17
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-142895
Monto Contrato
₲ 87.295.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.150.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.150.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326148
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina y resmas de papel con criterio sustentable
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH