Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043195
Monto de la Factura
₲ 312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68156
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.881
Retención DNCP
₲ 1.101
Retención IVA
₲ 8.509
Retención Renta
₲ 8.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-152874
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.234.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.234.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337826
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica