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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 8.061.217
Nro. Solicitud de Transferencia
143515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.818.324

Retención DNCP
₲ 30.889
Retención IVA
₲ 54.407
Retención Renta
₲ 157.597
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-152874
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.234.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.234.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337826
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica