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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022876
Monto de la Factura
₲ 24.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117453
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.203.956

Retención DNCP
₲ 86.953
Retención IVA
₲ 665.455
Retención Renta
₲ 443.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-157634
Monto Contrato
₲ 79.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.645.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.645.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica