Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055308
Monto de la Factura
₲ 14.872.762
Nro. Solicitud de Transferencia
37985
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.328.517
Retención DNCP
₲ 57.118
Retención IVA
₲ 45.494
Retención Renta
₲ 441.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-166840
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.878.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.878.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio