Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055390
Monto de la Factura
₲ 4.161.626
Nro. Solicitud de Transferencia
54943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.626
Retención DNCP
₲ 15.855
Retención IVA
₲ 22.551
Retención Renta
₲ 122.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-166840
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.878.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.878.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio