Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003451
Monto de la Factura
₲ 13.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205692
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.972.311
Retención DNCP
₲ 48.623
Retención IVA
₲ 375.955
Retención Renta
₲ 375.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12020-21-209740
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.721.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.721.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403343
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MINNA Plurianual 2021-2022
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia