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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000116
Monto de la Factura
₲ 415.566.656
Nro. Solicitud de Transferencia
195592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.067.113

Retención DNCP
₲ 1.465.817
Retención IVA
₲ 11.333.636
Retención Renta
₲ 11.333.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13005-21-204985
Monto Contrato
₲ 445.670.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.396.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.396.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400068
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del JEM.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados