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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 42.399.125
Nro. Solicitud de Transferencia
30231
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.899.504

Retención DNCP
₲ 149.553
Retención IVA
₲ 1.156.340
Retención Renta
₲ 1.156.340
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-197306
Monto Contrato
₲ 482.065.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.568.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.412.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387691
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DGM -AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES