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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009311
Monto de la Factura
₲ 144.547.111
Nro. Solicitud de Transferencia
127299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.025.402

Retención DNCP
₲ 509.857
Retención IVA
₲ 3.942.194
Retención Renta
₲ 3.942.194
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-199750
Monto Contrato
₲ 433.966.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.382.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.382.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387252
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES