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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006576
Monto de la Factura
₲ 5.140.190
Nro. Solicitud de Transferencia
183692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.837.152

Retención DNCP
₲ 18.132
Retención IVA
₲ 140.187
Retención Renta
₲ 140.187
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
126/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-202571
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.964.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.964.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional