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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018820
Monto de la Factura
₲ 39.475.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.790.886

Retención DNCP
₲ 137.804
Retención IVA
₲ 1.076.596
Retención Renta
₲ 1.435.462
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238352
Monto Contrato
₲ 660.503.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.162.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.162.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438543
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2