Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018579
Monto de la Factura
₲ 16.956.300
Nro. Solicitud de Transferencia
56450
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.803.272
Retención DNCP
₲ 59.193
Retención IVA
₲ 462.444
Retención Renta
₲ 616.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238352
Monto Contrato
₲ 660.503.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.479.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.479.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438543
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2