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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005822
Monto de la Factura
₲ 2.322.168
Nro. Solicitud de Transferencia
216292
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.164.262

Retención DNCP
₲ 8.106
Retención IVA
₲ 63.332
Retención Renta
₲ 84.442
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239124
Monto Contrato
₲ 394.762.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.165.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.165.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3